問題已解決
你好,老師。年底結轉完稅款后??颇坑囝~表還有這些尾數(shù),我該做怎么樣的分錄處理掉呢?
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您好,就0.32元,我們調在哪個科目都不影響 ,這是應付款不用支付了,本來是營業(yè)外收入的,但做在這個科目不太好,還要交增值稅
借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 0.32 借:管理費用-辦公費 -0.32
2024 01/24 10:56
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/24 17:29
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
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