問(wèn)題已解決

老師別的單位欠我們房費(fèi),我們欠他垃圾費(fèi),互抵了,如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:01/24 12:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你們是賓館還是什么呢
01/24 12:12
84785039
01/24 12:19
對(duì),老師,我們是賓館
樸老師
01/24 12:19
這兩個(gè)分錄都做了嗎 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款 這樣
84785039
01/24 12:22
沒(méi)做,之前也沒(méi)提~
樸老師
01/24 12:27
那你這樣做就可以了
84785039
01/24 12:31
老師,收入那步做了~但不是應(yīng)收
樸老師
01/24 12:37
那你做的是什么科目呢
84785039
01/24 12:37
之前就是一起進(jìn)的收入,但是沒(méi)做應(yīng)收賬款
樸老師
01/24 12:40
那你借方咋做的科目呢
84785039
01/24 12:44
之前沒(méi)做這個(gè),也沒(méi)提~但是收入是都申報(bào)了
樸老師
01/24 12:45
沒(méi)做賬是沒(méi)法做紅沖分錄的
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