問題已解決

老師,我們同事今天報銷,拿2023.12月的發(fā)票報銷,我能收嗎, 2023年的時候我都給同事說了,2023年的發(fā)票在2023年報銷, 今天給我2023年12月的發(fā)票我收嗎, 如果收了怎么做賬

84785015| 提問時間:01/24 14:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這種是不能收的,不能跨年度報銷的
01/24 14:14
84785015
01/24 14:22
如果非要報銷怎么辦, 我在網(wǎng)上查的2023年發(fā)票在2024年報銷的,金額大的需要做以前年度損益調整 ,做的話借貸怎么做呢, 可以做這個分錄調整嗎,還是直接不收呢
東老師
01/24 14:22
通過以前年度損益調整,這種也是可以入賬的,但是比較麻煩,我覺得就是還是要跟員工提前說不能跨年度報銷
84785015
01/24 14:27
同事報銷的2023.12月發(fā)金額倒是不大,有一千多塊錢,還是住宿費專票,還有兩張火車票的, 你看我怎么做分錄好呢,直接計入2024.1月費用,還是調整以前年度損益調整呢, 做這個分錄的話怎么做呢,匯算的時候還需要調整嗎老師
東老師
01/24 14:28
這個我覺得可以直接做到一月份,問題也不大
84785015
01/24 14:30
嗯那我就當2024.1月費用直接做了, 老師我想了解下,如果做以前年度損益調整的話怎么做分錄呢,做的話 匯算清繳的時候還需要調整什么嗎
東老師
01/24 14:30
這個是不用調整,你2024年的匯算清繳
84785015
01/24 14:33
沒聽懂,如果做以前年度調整的話,只做分錄就可以了是吧, 那分錄怎么做呢老師
東老師
01/24 14:35
借以前年度損益調整(管理費用等) 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
84785015
01/24 14:44
就這這兩筆分錄就可以是吧老師, 我看我同事報銷單據(jù)上寫的很多是報銷2023.12月份的費用, 金額差不多三千, 我可以直接記錄2024.1月費用嗎老師
東老師
01/24 14:48
可以直接做到一月份,賬里是沒有問題的
84785015
01/24 14:50
好的感謝老師,
東老師
01/24 14:50
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