問題已解決

一般人旅游行業(yè),差額征稅,收入和成本分錄怎么做

84785003| 提問時間:01/24 15:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.取得旅游服務(wù)收入時的會計處理: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2.支付B公司旅游服務(wù)分包款時的會計處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅稅額抵減) 貸:銀行存款 3.住宿費、餐飲費、交通費、門票費入賬時的會計處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅稅額抵減) 貸:銀行存款
01/24 15:12
84785003
01/24 15:16
銷項稅額抵減這些成本都得是普票吧?
樸老師
01/24 15:24
對的 這個是普票的
84785003
01/24 15:26
那比如說成本就是景點門票,怎么價稅分離啊
樸老師
01/24 15:29
這個扣除的成本額不用價稅分離
84785003
01/24 15:30
那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫
樸老師
01/24 15:32
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785003
01/24 15:38
進(jìn)項不就是價稅合計的成本嗎就是景點門票這些,銷項全額,進(jìn)項您不說不用價稅分離嘛
樸老師
01/24 15:41
我給你寫的是一般計稅的增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 差額納稅的最后結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以
84785003
01/24 15:43
比如銷項金額10000元銷項稅額是566元,進(jìn)項是景點門票9000元,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫謝謝老師
樸老師
01/24 15:44
你這個沒有進(jìn)項呀 差額納稅不是嗎 收到的不是專票
84785003
01/24 15:47
是差額納稅啊,差額納稅需要取得專票?一般都是景點門票啊
樸老師
01/24 15:48
9000/(1+1%)*1% 算出來是銷項抵減的金額
84785003
01/24 15:51
那這樣就是按差額5%交增值稅嘍?只有取得專票才能按差額1%是嗎
樸老師
01/24 15:53
同學(xué)你好 9000-9000/(1+1%)*1%算出來是扣除的成本哦
84785003
01/24 15:55
如果是成本是專票的話銷項抵減就是9000/1.06*0.06?
樸老師
01/24 16:23
同學(xué)你好 看開票方是不是一般納稅人了
84785003
01/24 16:31
那就是取得普票按差額5%交增值稅嘍?只有取得專票才能按差額1%是嗎我現(xiàn)在想知道一般人差額征稅,成本票到底找專票還是普票
樸老師
01/24 16:43
你開出去的發(fā)票開差額納稅的備注欄備注扣除的成本然后差額才按百分之五納稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~