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老師,2022年度的發(fā)票2024年回來了,怎么紅沖暫估呢
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速問速答你好,你2022年的賬是怎么做的?還得看你在二三年做核酸清繳的時候有沒有調(diào)整。
01/26 15:49
84784973
01/26 15:51
老師,沒有調(diào)整,之前做的庫存商品,暫估,也結(jié)轉(zhuǎn)了,然后今年我應(yīng)該怎么做呢
宋生老師
01/26 15:53
你好,如果金額一致的話,直接貼進(jìn)去算了。不要搞那么麻煩了。
84784973
01/26 15:55
金額不一致,而且暫估不是需要銷了嗎
宋生老師
01/26 15:56
你好,其實這個嚴(yán)格來說呢是應(yīng)該創(chuàng)建,然后重新做。還得要調(diào)整匯算清繳的報表。
宋生老師
01/26 15:56
你好,其實這個嚴(yán)格來說呢是應(yīng)該沖減,然后重新做。還得要調(diào)整匯算清繳的報表。
84784973
01/26 15:57
就是不調(diào)整報表,你看,應(yīng)該怎么做呢
宋生老師
01/26 15:58
你好,如果你不想去調(diào),就直接看差額多少。如果是要增加就做,增加的分錄。要減少就做減少的分錄直接做就好了。
84784973
01/26 16:20
那暫估怎么銷呢
宋生老師
01/26 16:21
你好!我的意思是不銷。如果你一定要銷,就紅字沖減,然后按發(fā)票重新做
84784973
01/26 16:23
可是如果沖減的話,就沖減到今年了,我不需要做利潤分配未分配利潤嗎
宋生老師
01/26 16:25
你好!所以上面說了,你如果想按正規(guī)的做,就按正規(guī)的來調(diào),然后修改匯算,該退稅就退稅,該補(bǔ)稅就補(bǔ)稅。
你要么就不按正規(guī)的做。不按正規(guī),就不要想著這里不正規(guī),那里又不太對。
沒辦法既不對,又對的方式
84784973
01/26 16:49
老師,那如果按正確的方法做的話,應(yīng)該怎么做分錄呢
宋生老師
01/26 16:51
你好!這個要看你當(dāng)時的憑證。
你可以跟你以前的憑證一樣,只是金額寫負(fù)數(shù),進(jìn)行沖減。然后涉及損益類的科目,做以前年度損益調(diào)整
84784973
01/26 16:58
老師,之前做的庫存商品,暫估,主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品,我現(xiàn)在做負(fù)數(shù)紅沖,然后庫存商品,應(yīng)付賬款,未分配利潤,庫存商品,是這樣嗎
宋生老師
01/26 17:02
你好!你要寫清楚借貸方,這樣說,沒辦法確定
84784973
01/26 18:02
老師,你看下怎么做分錄呢
宋生老師
01/26 19:54
你好!你這個借庫存商品-1000,貸應(yīng)付賬款-1000
然后借以前年度損益調(diào)整 -1000 貸庫存商品-1000
然后
你這個借庫存商品900,貸應(yīng)付賬款900
然后借以前年度損益調(diào)整 900 貸庫存商品900
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