問(wèn)題已解決

一般納稅人按照方法一計(jì)算出的應(yīng)交增值稅是多少呀

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:01/29 11:35
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以發(fā)下公司的12月份增值稅申報(bào)表么
01/29 11:36
84785024
01/29 11:37
好的,稍等下
高輝老師
01/29 11:39
應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額112980.42-進(jìn)項(xiàng)稅額61678.67%2b進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出61550.61-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額0-減免稅款280%2b出口退稅0%2b簡(jiǎn)易計(jì)稅0
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