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先進(jìn)制造業(yè)加計遞減5%的申請通過了,那到時候報稅有什么區(qū)別呢?
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速問速答按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,增值稅申報表附列資料(四)填第6行
01/29 16:15
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01/29 16:18
那比如我是1月份申請成功的 是不是只有1月份的進(jìn)項(xiàng)稅可以加計抵減??
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01/29 16:21
這里怎么填呢?還是說會自動跳數(shù)字
爽爽老師
01/29 16:26
是的同學(xué),沒有具體規(guī)定說可以追溯之前月份,但是具體情況你可以聯(lián)系一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
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