問題已解決

先進(jìn)制造業(yè)加計遞減5%的申請通過了,那到時候報稅有什么區(qū)別呢?

84784979| 提問時間:01/29 16:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
爽爽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,管理會計師初級
按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,增值稅申報表附列資料(四)填第6行
01/29 16:15
84784979
01/29 16:18
那比如我是1月份申請成功的 是不是只有1月份的進(jìn)項(xiàng)稅可以加計抵減??
84784979
01/29 16:21
這里怎么填呢?還是說會自動跳數(shù)字
爽爽老師
01/29 16:26
是的同學(xué),沒有具體規(guī)定說可以追溯之前月份,但是具體情況你可以聯(lián)系一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~