老師你好!之前問的問題(行政單位零余額社保支出)還是有疑問,我再具體描述一下:第一點~2023年12月零余額支出單位養(yǎng)老和職業(yè)年金時做的分錄【財務(wù)會計:借記5001業(yè)務(wù)活動費用—工資福利費用,貸記1011零余額用款額度;預(yù)算會計:借記7201010101人員經(jīng)費—2080505養(yǎng)老保險,借記7201010101人員經(jīng)費—2080506職業(yè)年金,貸記800101零余額用款額度】。第二點:零余額支出后到了社保戶,因一人辭職社**回部分款到單位基本戶,此時怎么做分錄?第三點:基本戶上繳財政,怎么做分錄?備注:12月初財政撥來養(yǎng)老和職業(yè)年金經(jīng)費時做的分錄【財務(wù)會計:借記1011零余額用款額度,貸記4001財政撥款收入;預(yù)算會計:借記800101零余額用款額度,貸記60010101人員經(jīng)費—養(yǎng)老保險,貸記60010101人員經(jīng)費—職業(yè)年金】
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速問速答第二點:零余額支出后到了社保戶,因一人辭職社**回部分款到單位基本戶。
當(dāng)退款到達基本戶時:
財務(wù)會計:借記“銀行存款”,貸記“應(yīng)付職工薪酬”。
預(yù)算會計:借記“資金結(jié)存-貨幣資金”,貸記“財政撥款結(jié)余-單位內(nèi)部調(diào)劑-資金結(jié)轉(zhuǎn)”。
當(dāng)這部分資金從基本戶劃出用于支付給社保局時:
財務(wù)會計:借記“應(yīng)付職工薪酬”,貸記“銀行存款”。
預(yù)算會計:借記“財政撥款結(jié)余-單位內(nèi)部調(diào)劑-資金結(jié)余”,貸記“資金結(jié)存-貨幣資金”。
第三點:基本戶上繳財政。
上繳財政時:
財務(wù)會計:借記“資產(chǎn)基金-貨幣資金”,貸記“銀行存款”。
預(yù)算會計:借記“財政撥款結(jié)余-單位內(nèi)部調(diào)劑-資金結(jié)余”,貸記“資金結(jié)存-貨幣資金”。
當(dāng)財政將這部分資金重新?lián)苋肓阌囝~賬戶時:
財務(wù)會計:借記“銀行存款”,貸記“資產(chǎn)基金-貨幣資金”。
預(yù)算會計:借記“資金結(jié)存-貨幣資金”,貸記“財政撥款結(jié)余-單位內(nèi)部調(diào)劑-資金結(jié)余”
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- 你好,請問:行政事業(yè)單位:財務(wù)會計零余額賬戶用款額度和預(yù)算會計資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度是不是金額一定是一致的? 857
- 請問老師 行政事業(yè)單位 (1)年初收到零余額賬戶用款額度500000元 (2)使用零余額賬戶用款額度支付日?;顒淤M用25000元 (3)年末注銷未使用的零余額賬戶用款額度6000元 (4)次年初,轉(zhuǎn)回已注銷零余額賬戶用款額度6000元 以上業(yè)務(wù),預(yù)算會計和財務(wù)會計分錄 1477
- "財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用 1500 貸:零余額用款額度 1200 零余額用款額度 300 預(yù)算會計: 借:行政支出:300 貸:資金結(jié)存:300 請問這個分錄怎么更正,1200應(yīng)該作為其他應(yīng)付款。" 450
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