問題已解決
公司打算出售固定資產,當月資產還未處置,但已經收到打款,并給對方開票,如何寫會計分錄
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速問速答同學你好,早上好!
1)出售資產當月,折舊依然計提
借:管理費用等
貸:累計折舊
2)出售資產當月,折舊計提之后的凈額轉入固定資產清理
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產
02/01 08:31
apple老師
02/01 08:32
同學你好,假如其他還沒有做,只是收到款錢,計入預收賬款
3)收到對方款項
借:銀行存款
貸:預收賬款
apple老師
02/01 08:33
發(fā)票已開
4)借:預收賬款
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
84784999
02/01 08:47
發(fā)票已開4)貸方只有應交稅費一個科目么?是不是沒平?
84784999
02/01 09:02
貸方是不是要加一個固定資產清理的科目
apple老師
02/01 09:21
同學你好,
4)你只是開了發(fā)票,但是,實際固定資產并沒有出去,因此,銷售稅金是要交的,其他先不用處理。次月交稅了,就平掉了
另外
等你固定資產真得出貨了,? 開始? 啟用? 固定資產清理? 科目,? 月末這個科目的差額,結平到相應的損益科目里就行,
84784999
02/01 09:56
好,謝謝老師
apple老師
02/01 10:00
不客氣同學,老師應該, 今天 2月第1天,祝工作愉快
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