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老師,1月份的銷項稅額-41181.26元,這個銷項稅額需要填寫在增值稅及附加稅申報的那一欄????下月還要接著抵減呢吧???

84784952| 提問時間:02/02 11:16
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學你好,你看一下你主表的稅金是不是已經(jīng)自動幫你抵扣過了
02/02 11:18
84784952
02/02 11:32
老師,銷售額是抵扣了,銷項稅額沒有抵減,13%稅額45557.52,9%稅額60071.75,6%稅額-41181.26元。申報表的銷項稅額是不是應該是45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。
84784952
02/02 11:33
老師。幫我看一下
84784952
02/02 11:34
我的銷項明細的銷項稅額也是64448.01
王曉曉老師
02/02 11:45
主表減了銷售額,稅額沒減
84784952
02/02 11:49
那稅額我要怎么減,應該填寫在哪里???
王曉曉老師
02/02 11:53
你手動去修改主表的銷項稅額
84784952
02/02 12:01
老師不可以手動修改
王曉曉老師
02/02 12:29
可以的,我問過稅局了,稅局說如果不對,就可以手動修改,只要保證你自己的數(shù)據(jù)沒錯
王曉曉老師
02/02 12:33
主表銷項稅額等于附表1第10列1-5行的和,它現(xiàn)在沒加到5行數(shù),可以手動修改
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