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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,我們公司買車,對(duì)方承諾到期提車,如果逾期會(huì)支付我們賠償金,這個(gè)賠償金怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答這個(gè)賠償金就屬于價(jià)外費(fèi)用和你這個(gè)銷售車款記在一起。
2024 02/02 15:16
玲老師
2024 02/02 15:16
?你好:
1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理:
借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊,
貸:固定資產(chǎn)。
2、取得清理收入:
借:銀行存款,
貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。
3、發(fā)生清理支出:
借:固定資產(chǎn)清理,
貸:銀行存款。
4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益:
借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目)
貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
玲老師
2024 02/02 15:23
你好 這個(gè)1萬是價(jià)外費(fèi)用 相當(dāng)于按 31萬銷售的? ?這樣理解 嗎 還是上面分錄? ?
玲老師
2024 02/02 15:31
這個(gè)我看錯(cuò)了,我看成賣車了。
他們買車就把這個(gè)1萬元也一起計(jì)入固定資產(chǎn),它這個(gè)屬于價(jià)外費(fèi)用。
然后銷售方按照31萬元給咱開發(fā)票。
玲老師
2024 02/02 15:32
咱只購(gòu)買方是計(jì)入固定資產(chǎn)。
然后對(duì)方賠給咱們錢,那咱收到錢的時(shí)候是紅沖固定資產(chǎn)1萬。
如果對(duì)方?jīng)]給咱開一萬負(fù)數(shù)發(fā)票的話,咱可以寄到營(yíng)業(yè)外收入這樣也行。
玲老師
2024 02/02 15:33
如果對(duì)方這1萬沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票就這樣寫。
借固定資產(chǎn)30萬貸銀行存款
借銀行存款1萬貸營(yíng)業(yè)外收入1萬。
玲老師
2024 02/02 15:33
咱要是一般納稅人這個(gè)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣單獨(dú)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)就行了。
玲老師
2024 02/02 15:34
不調(diào)整的 這個(gè)正常交所得稅的??
玲老師
2024 02/02 15:37
你好 對(duì) 這樣處理對(duì)的?
84784980
2024 02/02 15:16
什么意思
84784980
2024 02/02 15:17
比如買車款30萬元,因到期未能提車,賠償1萬元,這個(gè)怎么做分錄
84784980
2024 02/02 15:25
我們支付30萬元買車款,收到1萬元賠償金,買的新車,為什么還牽扯到固定資產(chǎn)清理
84784980
2024 02/02 15:33
對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給我們,直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,如果匯算清繳的話要調(diào)整嗎
84784980
2024 02/02 15:34
我們買車30萬元按固定資產(chǎn)錄入,1萬元按營(yíng)業(yè)外收
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