問題已解決

收到以前年度收入,今年申報(bào)的增值稅,走以前年度調(diào)整科目,這樣勾稽關(guān)系就不對,還要調(diào)會計(jì)報(bào)表,還要更改企業(yè)所得稅申報(bào)嗎,更改調(diào)整年度的,但是增值稅是在今年繳納的

84785043| 提問時間:02/04 17:07
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俊俊老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,法律職業(yè)資格證,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué),你好!當(dāng)年調(diào)整以前年度的損益,勾稽差異體現(xiàn)在所有者權(quán)益變動表的前期差錯更正欄,不用去改以前年度的報(bào)表。以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表需要更正申報(bào)
02/04 17:08
84785043
02/04 17:10
去更改以前年度企業(yè)所得稅清繳,這樣就和增值稅申報(bào)不一個年度
84785043
02/04 17:10
所有者權(quán)益變動表的前妻差錯更正看欄什么意思??
俊俊老師
02/04 17:16
前期差錯更正如圖所示。這種情況,增值稅也要更正。如果想讓財(cái)務(wù)報(bào)表、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)保持一致,那就反結(jié)賬到12月,把財(cái)務(wù)報(bào)表也更正了。因此有些企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)對外公告,是不能返回去改的,只能在當(dāng)期調(diào)整
84785043
02/04 17:17
如果直接計(jì)入今年的主營業(yè)務(wù)收入呢,400萬
俊俊老師
02/04 17:21
那要結(jié)合你們的開票、合同、出庫、收款的情況,如果稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小的情況下,可以計(jì)入當(dāng)年
84785043
02/04 17:22
收的以前年度廠房租金400萬,
俊俊老師
02/04 17:26
這個合同上如果明確是以前年度的,增值稅和所得稅還是要更改,除非把合同改了,發(fā)票上也備注是今年的,那就可以算到今年
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