問題已解決

老師,當月由于財務25日扎帳,25到月底的費用可以暫估入賬嘛?那暫估和實際的不符怎么處理?比如暫估了1000元,實際700元,第二個月怎么處理?

84785006| 提問時間:02/05 00:26
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小月
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好!先把暫估憑證紅沖,次月再按實際金額入賬。
02/05 00:38
小月
02/05 00:42
費用當月可以先計提
84785006
02/05 00:54
采購沒有取得發(fā)票可以暫估入賬,我現(xiàn)在是要做原材料出庫,有近5天的原材料出庫數(shù)量不確定,也可以暫估嘛?不是預提費用嘛?
小月
02/05 01:31
補充一下上面回復:考慮到收入與配比的選擇,如果預提了費用,那么收入也應當考慮。如果不能配比的話,建議不進行預提。
小月
02/05 01:32
收入成本配比的原則
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