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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估費(fèi)用入賬。第二年發(fā)票到,怎么做會(huì)計(jì)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,先做暫估費(fèi)用的沖銷分錄,然后根據(jù)發(fā)票再做費(fèi)用分錄
涉及損益的科目,通過? ? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
04/08 16:01
84784993
04/08 16:07
麻煩分錄
鄒老師
04/08 16:08
你好
借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用
借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用,貸:銀行存款等科目?
84784993
04/08 16:10
小規(guī)模納稅人也這樣做嗎
鄒老師
04/08 16:10
你好,是的,是這樣的
84784993
04/08 16:21
這樣可以嗎
鄒老師
04/08 16:21
你好,不可以。
涉及損益的科目,需要通過? ? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
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