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增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中有一欄“納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額”是填什么金額,可以填因前期計(jì)提銷(xiāo)售額而在本期紅沖的金額嗎

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:02/05 17:35
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不可以填寫(xiě)紅沖的金額 計(jì)提的銷(xiāo)售額因紅沖,可在當(dāng)期直接確認(rèn)沖減,和按照正常申報(bào)的銷(xiāo)售收入填寫(xiě) 納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額一般是稅務(wù)稽查等情況發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范,讓補(bǔ)調(diào)整的金額,現(xiàn)在很少用了
02/05 17:44
高輝老師
02/05 17:46
以前核定的時(shí)候會(huì)根據(jù)檢查結(jié)果,核定公司的收入,然后把差額填寫(xiě)到這里。
84785022
02/05 17:49
那因?yàn)橛?jì)提的銷(xiāo)售額因紅沖導(dǎo)致報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟開(kāi)票金額不一致怎么報(bào)稅
高輝老師
02/05 17:52
開(kāi)票的收入申報(bào)填寫(xiě)為開(kāi)票收入 計(jì)提的差額負(fù)數(shù) 和本期計(jì)提的金額合計(jì)填寫(xiě)在未開(kāi)票收入,正負(fù)數(shù)都可以填寫(xiě) 金額特別大稅務(wù)局會(huì)可能會(huì)讓說(shuō)明情況,只用寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明就可以。一般不會(huì)讓寫(xiě),也屬于正常情況
84785022
02/05 19:57
開(kāi)票的收入申報(bào)填寫(xiě)為開(kāi)票收入計(jì)提的差額負(fù)數(shù)這個(gè)指的是
高輝老師
02/05 20:46
開(kāi)票的收入申報(bào)填寫(xiě)為開(kāi)票收入; 計(jì)提的差額負(fù)數(shù) 和本期計(jì)提的金額合計(jì)填寫(xiě)在未開(kāi)票收入,正負(fù)數(shù)都可以填寫(xiě)
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