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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,年底進(jìn)項(xiàng)稅有留抵應(yīng)該怎么處理?謝謝!
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速問(wèn)速答同學(xué),你好
不用處理的
2024 02/15 12:01
84785005
2024 02/15 12:03
老師,年底需要將整年的銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、已交稅金之類(lèi)的做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?具體怎么寫(xiě)分錄呢?
小菲老師
2024 02/15 12:52
同學(xué),你好
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。
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