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高新技術(shù)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減5%,2023年沒有享受,本月享受2023年進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的時(shí)候申報(bào)表怎么填

84784992| 提問時(shí)間:02/18 18:28
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師五科合格
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減在單獨(dú)的一張附表上的哈 “符合加計(jì)抵減條件的企業(yè),按照規(guī)定當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額,在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)中的“二、加計(jì)抵減情況”相關(guān)列次填報(bào)
02/18 18:29
84784992
02/18 18:42
我已經(jīng)申報(bào)過一次了,然后現(xiàn)在附表四出不來了
cassie 老師
02/18 21:31
你可以更正申報(bào)的。如果不能更改可以聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
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