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@郭老師,電子稅務(wù)網(wǎng)上申報表中增值稅納稅申報表附列資料一,開3%的普票應(yīng)該填在這個表的哪一列

84785041| 提問時間:02/19 10:35
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師五科合格
同學你好 01、小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)填寫在 《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關(guān)欄次。 02、減按1%征收率征收增值稅銷售額 應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相關(guān)欄次。 03、對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算 填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》相關(guān)欄次。
02/19 10:40
84785041
02/19 10:56
老師,我們是一般納稅人,專票和普票一共開票金額超過10萬了
cassie 老師
02/19 11:02
同學您好 一般納稅人也沒有按月減免稅額的政策? ?3%的在簡易計稅里面,是征收率
84785041
02/19 11:02
電子稅務(wù)網(wǎng)上申報表中增值稅納稅申報表附列資料一,開3%的普票應(yīng)該填在這個表的哪一列
84785041
02/19 11:03
這是我的問題老師
cassie 老師
02/19 11:05
3%應(yīng)稅項目的開具的其他發(fā)票那一欄
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