問(wèn)題已解決

無(wú)票收入怎么申報(bào)增值稅呢?增值稅的報(bào)表填那一欄?然后,如果開票了能抵消掉已經(jīng)報(bào)了的增值稅嗎?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:02/20 11:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 填寫在未開票收入欄就可以了
02/20 11:42
84785034
02/20 11:44
那如果我報(bào)了,后面又突然開票了,可以抵消嗎
樸老師
02/20 11:46
可以的 先紅沖未開票收入再做開票的
84785034
02/20 11:47
沒(méi)有你說(shuō)的那一欄呀
樸老師
02/20 11:53
我說(shuō)的是做分錄 開發(fā)票的時(shí)候你這個(gè)未開票收入這欄要負(fù)數(shù)申報(bào)
84785034
02/20 11:54
我沒(méi)說(shuō)做賬啊,我說(shuō)的是報(bào)稅
樸老師
02/20 11:59
未開票收入這欄要負(fù)數(shù)申報(bào)
84785034
02/20 12:00
我沒(méi)看到未開票收入這一欄呀。。。。。
樸老師
02/20 12:03
附表一有的 主表按對(duì)應(yīng)的稅率填寫就可以 不分開票不開票
84785034
02/20 12:06
我是小規(guī)模納稅人也有嗎
樸老師
02/20 12:12
那得看你的附表一是什么樣的
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