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無票收入怎么申報增值稅呢?增值稅的報表填那一欄?然后,如果開票了能抵消掉已經(jīng)報了的增值稅嗎?

84785034| 提問時間:02/20 11:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 填寫在未開票收入欄就可以了
02/20 11:42
84785034
02/20 11:44
那如果我報了,后面又突然開票了,可以抵消嗎
樸老師
02/20 11:46
可以的 先紅沖未開票收入再做開票的
84785034
02/20 11:47
沒有你說的那一欄呀
樸老師
02/20 11:53
我說的是做分錄 開發(fā)票的時候你這個未開票收入這欄要負數(shù)申報
84785034
02/20 11:54
我沒說做賬啊,我說的是報稅
樸老師
02/20 11:59
未開票收入這欄要負數(shù)申報
84785034
02/20 12:00
我沒看到未開票收入這一欄呀。。。。。
樸老師
02/20 12:03
附表一有的 主表按對應(yīng)的稅率填寫就可以 不分開票不開票
84785034
02/20 12:06
我是小規(guī)模納稅人也有嗎
樸老師
02/20 12:12
那得看你的附表一是什么樣的
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