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老師,您好,我1月份開了1張發(fā)票,2月份發(fā)現(xiàn)開錯了(本來應(yīng)該開專票,我開成了普票),2月份紅沖了,那2月份申報增值稅的時候要做什么處理嗎?我們是一般納稅人

84785018| 提問時間:02/20 15:51
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好! 凡是開票軟件里的信息,電子稅局都能自動抓取數(shù)據(jù)的, 你是開票方,不 需要額外做什么處理,
02/20 15:53
84785018
02/20 15:53
那這樣我2月份申報是要交稅嗎?
apple老師
02/20 16:00
同學(xué)你好! 如果就這一筆業(yè)務(wù)的話, 假如你的票總金額是1000元。稅率是13% 普票時,應(yīng)交稅費(fèi)=1000/1.13*0.13=115.04 專票時,應(yīng)交稅費(fèi)=1000/1.13*0.13=115.04 這兩個算出來,沒有稅額差異,所以,不交稅,? 只是說,在增值稅申報表附表1里,顯示的地方不一樣, 1個是【專票列】正數(shù) 2個是【其他開票列】負(fù)數(shù)
84785018
02/20 16:01
我的意思是我2月份申報時要交稅,3月份申報是再退回來嗎?
84785018
02/20 16:03
如果我紅沖了,沒有再重新開具,那是不是我2月份申報的時候要交稅,3月份再退回來?
apple老師
02/20 16:18
同學(xué)你好! 真抱歉,我理解錯了,假如還是只有這一筆業(yè)務(wù), 1)2月份申報 【所屬期是1月的增值稅】時,是要交稅 2)因為,你紅沖了普票,又重新開具了正確的專票,稅額是一樣的,抵消掉了。 3月份申報 【所屬期是2月的增值稅】時,不要交稅。? 3)假如,你只是紅沖了,但是,沒有重新開票, 只有一項負(fù)數(shù)銷項稅,電子稅局是不讓申報, 必須帶著公章,到柜臺去做申報 。是否退稅,取決于,你申報完,稅局系統(tǒng)里會顯示怎么樣的結(jié)果,才能決定。
84785018
02/20 16:20
哦,我明白了,謝謝老師,那我就是正常申報,不用做額外處理是吧
apple老師
02/20 16:26
對的,同學(xué),不客氣,老師應(yīng)該的。 該怎么做就怎么做, 不用額外處理,? 紅沖后,把正確發(fā)票開出來,專給客戶就行
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