問題已解決

老師你好,1.請問財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)是不是等于當(dāng)月申報(bào)表應(yīng)交的稅費(fèi)金額相等? 2如果當(dāng)月有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)是不是=應(yīng)交稅費(fèi)貸方科目?借方科目的余額??

84785012| 提問時(shí)間:02/21 07:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
第一個(gè)是的 第二個(gè)不是 待抵扣它是重分類到其他流動資產(chǎn)里面
02/21 07:53
84785012
02/21 07:55
那就是財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)一定要等于當(dāng)月申報(bào)的金額,不然就是錯(cuò)的?
郭老師
02/21 07:56
你好對的 是這個(gè)意思的
84785012
02/21 07:58
但是財(cái)務(wù)報(bào)表上重分類了,應(yīng)交稅費(fèi)是等于貸方?借方的金額咋辦?????是扣除了待抵扣金額,這個(gè)怎么辦
郭老師
02/21 07:59
待抵扣沒有認(rèn)證的,他不影響你交稅啊
84785012
02/21 08:00
我知道,但是報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)就跟申報(bào)金額不一致,這個(gè)怎么調(diào)整呢?就是因?yàn)榇挚劢痤~
郭老師
02/21 08:01
你好,這個(gè)待抵扣重分類了,你這個(gè)不影響交稅,然后你應(yīng)交稅費(fèi)是你欠繳的稅款,這里哪里有問題嗎?
84785012
02/21 08:03
應(yīng)交稅費(fèi)不是應(yīng)該等于申報(bào)表的金額嗎,現(xiàn)在是財(cái)務(wù)表應(yīng)交稅費(fèi)跟申報(bào)表金額不一致,財(cái)務(wù)表的應(yīng)交稅費(fèi)小于申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師
02/21 08:05
是啊 不等于查下原因 找到原因 你少做了計(jì)提的吧
84785012
02/21 08:06
計(jì)提不差,就差了待抵扣的金額在里面
郭老師
02/21 08:14
你好,那你別重分類 放到應(yīng)交稅費(fèi)
84785012
02/21 08:16
可以單獨(dú)一個(gè)科目不重分類嗎?如果不重分類別的金額就有為負(fù)數(shù)的
郭老師
02/21 08:23
不可以 設(shè)置不了 你可以問你軟件售后給你修改公式
84785012
02/21 08:25
好的,謝謝老師,每個(gè)月做完賬,財(cái)產(chǎn)報(bào)表哪些數(shù)據(jù)需要查看核對?
郭老師
02/21 08:29
看一下是否平衡,勾稽關(guān)系是不是正確的, 然后剩下的你只有查賬才能查出來,和對方企業(yè)對賬往來科目, 貨幣資金看你的實(shí)際余額, 存貨、固定資產(chǎn)需要盤點(diǎn)。
84785012
02/21 08:34
勾稽關(guān)系哪些科目跟哪些科目核對?
郭老師
02/21 08:36
未分配利潤期末-期初等于利潤表的凈利潤
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~