問題已解決

由我公司提供工資表,甲方代發(fā)工資,50萬,我們給甲方開票50萬,分錄怎么寫、

84784985| 提問時(shí)間:02/21 10:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:管理費(fèi)用/成本等貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬貸:應(yīng)收賬款
02/21 10:49
王曉曉老師
02/21 10:49
借:應(yīng)收賬款50貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
84784985
02/21 10:51
發(fā)工資就直接貸應(yīng)收賬款嘛?是按照甲方轉(zhuǎn)賬進(jìn)來的金額確認(rèn)工資嘛?還是按照開票金額?
王曉曉老師
02/21 10:52
就直接沖應(yīng)收,按你們工資表數(shù)據(jù)確認(rèn)
84784985
02/21 10:55
收款:157萬 開票:253萬 ?沖應(yīng)收
王曉曉老師
02/21 10:58
是的,直接沖應(yīng)收賬款
84784985
02/21 10:58
但是我們開票是253,
王曉曉老師
02/21 11:00
知道的,我?guī)?shù)據(jù)給你看一下你就明白了,稍等
王曉曉老師
02/21 11:03
你差額是253-157=96 借:管理費(fèi)用/成本96貸:應(yīng)付職工薪酬 96借:應(yīng)付職工薪酬96貸:應(yīng)收賬款96 借:應(yīng)收賬款253貸:主營業(yè)務(wù)收入 253 收款借:銀行存款157貸:應(yīng)收賬款157
王曉曉老師
02/21 11:03
你這發(fā)的金額差額是96不是50了
84784985
02/21 11:04
我發(fā)的是比喻,實(shí)際是下面的金額老師
王曉曉老師
02/21 11:05
哦,那就是這個(gè)分錄了,你在自己做價(jià)稅分離可以了
84784985
02/21 11:06
?老師我成本就96,那我開票253,這樣我不就是差成本了
王曉曉老師
02/21 11:07
是的呀,你還能完全沒利潤?另外除了人工你沒其他成本了?
84784985
02/21 11:08
是的,我們成本就是純?nèi)斯ぃ?%的發(fā)票
84784985
02/21 11:08
老師我把具體的數(shù)據(jù)發(fā)給你,收款:157949 開票:253949 差:96000
84784985
02/21 11:10
開票多過收款,我們提供的是157949的工資表,9.6萬是我們公司自己發(fā)的工資
王曉曉老師
02/21 11:12
借:管理費(fèi)用/成本96000貸:應(yīng)付職工薪酬 96000借:應(yīng)付職工薪酬96000貸:應(yīng)收賬款96000 借:應(yīng)收賬款253949貸:主營業(yè)務(wù)收入 253949/(1+3%)=246552.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅253949-246552.43=7396.57 收款借:銀行存款157949貸:應(yīng)收賬款157949
84784985
02/21 11:14
?那這樣我們成本只有9.6萬,然后開票253949,差成本:157949?
84784985
02/21 11:16
那我們提供的工資表是157949啊,
王曉曉老師
02/21 11:20
那按你給你的數(shù)據(jù),他們發(fā)的才是9.6呀
王曉曉老師
02/21 11:20
不然你們怎么會(huì)收到15萬多呢
84784985
02/21 11:21
明白了,那15萬的成本是我們這邊找工資表來做成本是吧老師
王曉曉老師
02/21 11:22
是的,你們這邊工資也好,其他成本都好
84784985
02/21 11:24
明白了,謝謝老師,比如,開票200,收款150,那我提供工資表就是50,然后剩下的150的成本是我們自己承擔(dān)這樣嘛
王曉曉老師
02/21 11:26
是的就是這個(gè)意思的了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~