問題已解決
小規(guī)模公司,從事勞務(wù)派遣,勞務(wù)外包業(yè)務(wù)。服務(wù)費部分開專票,代收代付部分的工資社保公積金開普票,請問怎么開票。勞務(wù)派遣,比如收到6267.65元(服務(wù)費80,工資4630,社保公積金合計1557.65元),服務(wù)費對方需要專票,工資社保公積金開普票,怎么開票
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速問速答你好,普通發(fā)票你收入和扣除都是一樣的金額。差額開票,差額征稅
02/21 15:45
84784997
02/21 15:56
普通發(fā)票稅額就為0對吧
84784997
02/21 15:56
服務(wù)費部分,專票怎么開呢
郭老師
02/21 15:57
是的,差額開票,差額征稅,服務(wù)費80扣除零。
84784997
02/21 15:58
服務(wù)費稅額就是80/1.05*0.05≈3.81嗎
郭老師
02/21 15:59
你好,差額征稅是5%的稅率啊。
84784997
02/21 16:01
總金額80,稅額不是3.81?
郭老師
02/21 16:01
對的,是的,是這么做的。
84784997
02/21 16:06
做勞務(wù)派遣、勞務(wù)外包的,對公發(fā)放管理人員工資,因為沒買社保,老板說不申報這個人的個稅,現(xiàn)在怎么做賬。派遣人員沒買社保的也沒申報個稅,賬務(wù)處理計入主營業(yè)務(wù)成本,是對的嗎
郭老師
02/21 16:07
借主營業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款
可以正常做賬,但是抵扣不了。
84784997
02/21 16:12
管理人員的工資計入管理費用-工資可以吧?
84784997
02/21 16:13
抵扣不了,是要調(diào)整什么
郭老師
02/21 16:14
你好,它屬于成本,你做主營業(yè)務(wù),成本里面去二級科目寫勞務(wù)費,不要寫工資。
郭老師
02/21 16:14
匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫張載金額。
84784997
02/21 16:24
也就是由于沒買社保,沒申報個稅的派遣人員和本單位內(nèi)部管理人員。分錄處理都是借:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費,貸:銀行存款。不再是借:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費,貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費,再借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費,貸:銀行存款?
郭老師
02/21 16:25
對的,是的,不做第二個。
84784997
02/21 16:31
主營業(yè)務(wù)成本不寫二級科目可以嗎
郭老師
02/21 16:31
你好,這個你們自己決定就可以的,你以后方便查賬就行。
84784997
02/21 16:32
寫成“主營業(yè)務(wù)成本-人工”可不可以
郭老師
02/21 16:33
可以的,可以的,可以的。
84784997
02/21 16:45
那一部分派遣人員和一部分管理人員又是買了社保的,,不通過應(yīng)付職工薪酬的話很難做
郭老師
02/21 16:46
你好,買社保的能通過應(yīng)付職工薪酬,不買的做不了。
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