問題已解決

老師,您好去年有一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候記賬憑證把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額這一欄錯(cuò)做成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減這個(gè)科目了,導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額抵減這個(gè)三級(jí)科目里借方有余額,今年這個(gè)怎么調(diào)賬啊

84785014| 提問時(shí)間:2024 02/22 15:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減
2024 02/22 15:22
84785014
2024 02/22 15:23
直接這么調(diào)的話對(duì)當(dāng)年的數(shù)據(jù)有影響沒有啊老師
家權(quán)老師
2024 02/22 15:24
不影響報(bào)表的數(shù)據(jù)的哈
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