問(wèn)題已解決

老師, 個(gè)人交的社保記其他應(yīng)收款了, 然后其他應(yīng)收款的借方負(fù)數(shù)余額,-1150元, 怎么調(diào)整到其他應(yīng)付款賬戶?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/22 15:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你用一個(gè)往來(lái)科目就可以 不用調(diào)整
2024 02/22 16:01
樸老師
2024 02/22 16:01
資產(chǎn)負(fù)債表才需要重分類
84784971
2024 02/22 16:03
老師, 怎么轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目呢
樸老師
2024 02/22 16:07
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款
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