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老師,專票,不抵扣的進(jìn)項稅放到那個科目里

84785010| 提問時間:02/26 12:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個你比如借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 這個要看具體情況。
02/26 12:07
84785010
02/26 12:29
還沒有抵扣~~
宋生老師
02/26 13:47
你好!你可以先計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅
84785010
02/26 14:37
然后再從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入管理費用福利費嗎?沒打算抵扣不能一直放在待認(rèn)證吧
宋生老師
02/26 14:38
你好!你可以直接勾選不抵扣。轉(zhuǎn)入福利費
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