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1、2023年12月應(yīng)發(fā)工資:40955(其中,扣員工社保:3094.49,扣員工公積金:4320,)最后實(shí)發(fā)工資:33540.51 銀行整體扣公積金:6000元(包括公司和個(gè)人)。 2、公司整體扣社保:21352+醫(yī)保:9179.4=30531.4 3、如何寫計(jì)提與發(fā)放的分錄?

84785042| 提問時(shí)間:02/26 16:49
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1.發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬40955貸:其他應(yīng)收款-社保3094.49 其他應(yīng)收款-公積金4320銀行存款33540.51
02/26 16:51
王曉曉老師
02/26 16:52
計(jì)提借:管理費(fèi)用40955貸:應(yīng)付職工薪酬40955
王曉曉老師
02/26 16:54
扣公積金借:應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分)其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分)貸:銀行存款。 計(jì)提借:管理費(fèi)用-公積金貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分)
王曉曉老師
02/26 16:54
扣社保借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分)其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分)貸:銀行存款。 計(jì)提借:管理費(fèi)用-社保貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分)
84785042
02/26 16:56
如果這樣寫,其他應(yīng)收款的社保和公積金不是一直掛帳嗎?如何把這個(gè)科目沖平呢?
王曉曉老師
02/26 16:59
沒有掛賬呀,你交公積金/社保的時(shí)候在借方,發(fā)工資在貸方,正好沖平了呀
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