問題已解決

請(qǐng)問一下,例如公司的內(nèi)部賬務(wù)沒有分進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)稅的憑證,但是在計(jì)提相關(guān)增值稅的時(shí)候會(huì)有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅,導(dǎo)致月底資產(chǎn)負(fù)債表顯示的應(yīng)交稅金余額并不是未交增值稅的余額,而是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的 余額,請(qǐng)問這怎么調(diào)整?

84785044| 提問時(shí)間:02/26 17:58
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅明細(xì)科目就行了。
02/26 17:59
84785044
02/27 08:45
不是的,是我這賬原來應(yīng)收的時(shí)候 沒有劃分銷項(xiàng)稅,進(jìn)材料 的時(shí)候 也沒有劃分進(jìn)項(xiàng)稅,但計(jì)提 稅額的時(shí)候 有借:銷項(xiàng)稅,貸:進(jìn)項(xiàng)稅,差額為:未交增值稅,但這樣的話,月底結(jié)轉(zhuǎn)至報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)就好變成好多了,而不是只體現(xiàn) 在未交增值稅,而是銷-進(jìn)=差額
王雁鳴老師
02/27 08:58
同學(xué)你好,這種情況下,可以與申報(bào)表核對(duì)一下,如果一樣的,就不用處理,如果不一致,就可以把差額,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入或者支出就行了。
84785044
02/27 09:00
未交增值稅是一致的,但是報(bào)表顯示 應(yīng)交稅金負(fù)數(shù),確是全年度的已交稅額
王雁鳴老師
02/27 09:10
同學(xué)你好,麻煩你截圖看看,以方便老師理解和解答,謝謝。
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