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請問老師,暫估商品,我收到發(fā)票稅入帳并抵扣了。正常應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款。現(xiàn)在發(fā)票上稅已經(jīng)付了并抵扣了,那我該怎么入帳呢

84784980| 提問時(shí)間:02/27 12:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你之前是借庫存商品貸應(yīng)付賬款,暫估是做的這個(gè)是嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款暫估 貸庫存商品, 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款對方企業(yè)。
02/27 12:59
84784980
02/27 13:03
發(fā)票上稅已經(jīng)付掉并抵扣了,但是發(fā)票還沒入帳
84784980
02/27 13:03
7月份做錯(cuò)了的
郭老師
02/27 13:03
借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款,對方企業(yè) 借應(yīng)付賬款,對方企業(yè)貸銀行
84784980
02/27 13:08
老師 這樣稅不是重復(fù)了嗎
郭老師
02/27 13:09
你好,哪里重復(fù),哪個(gè)地方重復(fù)了,你寫出來。
84784980
02/27 13:13
正常我收到發(fā)票這樣做賬,沖掉暫估。由于交接發(fā)現(xiàn)7月份同事把這張發(fā)票稅金已經(jīng)入帳并抵扣了,但是這個(gè)840.70沒入帳
84784980
02/27 13:14
現(xiàn)在請教老師這個(gè)847.70咋入帳?
郭老師
02/27 13:17
借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品,840.7 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)109.29 貸應(yīng)付賬款,對方企業(yè)10.9.29 借應(yīng)付賬款,對方企業(yè)貸銀行949.99 2024-02-27 13:03
84784980
02/27 13:19
好的好的 感謝老師
84784980
02/27 13:20
清晰了,把進(jìn)項(xiàng)稅消掉了
郭老師
02/27 13:20
不用客氣,工作愉快。
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