問題已解決

老師,勞務(wù)票記其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是有個(gè)人和我說只要有收入月底就得結(jié)轉(zhuǎn)成本,那到底需不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢 1、銷售材料 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 2、開勞務(wù)票 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 這樣會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?

84785041| 提問時(shí)間:02/27 13:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
02/27 13:16
84785041
02/27 15:18
是不是還得計(jì)提工資?如果需要計(jì)提的話,借方是寫銷售費(fèi)用嗎?
樸老師
02/27 15:20
同學(xué)你好 有工資就要計(jì)提 上面計(jì)提工資了
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