問題已解決

老師您好!因?yàn)檫@個(gè)報(bào)表的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),我得給這個(gè)報(bào)表負(fù)數(shù)重分類,應(yīng)該怎么分類呢?

84785000| 提問時(shí)間:02/28 14:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,可以直接把這個(gè)負(fù)數(shù)放到預(yù)收賬款里面去,你的應(yīng)收賬款是零,然后你的預(yù)收賬款期末余額加上469271.14,然后應(yīng)付賬款的這個(gè)負(fù)數(shù)改成零,預(yù)付賬款期末余額加上855880.08。
02/28 14:12
84785000
02/28 14:45
好的謝謝老師,那么下面資產(chǎn)總額和負(fù)債總額會變的啊?
郭老師
02/28 14:47
對的,是的,會變化的。
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