問題已解決

我們2月開了一張發(fā)票給甲方,異地項目的工程,需要預繳2%的增值稅及附加稅,現(xiàn)在的問題是有可能3月份這張發(fā)票要紅沖,重新開一張比這個發(fā)票金額小的發(fā)票,那我們多預繳了的稅怎么處理?且這邊3月也沒有別的項目要開發(fā)票,到時候3月紅沖,重新開,收入會變成負數(shù)怎么處理?

84784991| 提問時間:02/29 14:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 收入總的不會是負數(shù)的啊 只是3月份的是負數(shù) 多預繳的稅 可以后面繼續(xù)抵減銷項
02/29 14:02
84784991
02/29 14:04
那3月的稅怎么申報?
bamboo老師
02/29 14:05
負數(shù)跟正數(shù)發(fā)票抵消后的金額填寫 按照開票匯總的數(shù)據(jù)填附表一
84784991
02/29 15:37
這樣會產(chǎn)生退稅嗎?
bamboo老師
02/29 15:38
您說的退稅是退預繳增值稅?還是?
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