問題已解決
老師好,比如去年暫估了成本68萬元,然后今年收到了專票成本68萬元,但是這部分專票成本是可以抵扣的,那我沖銷暫估的成本是沖銷68萬元呢?還是沖銷不含稅的金額呢???
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借:應付賬款-暫估
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項
貸:利潤分配-未分配利潤
? ? ? ?應付賬款-供應商
03/04 09:58
84784962
03/04 10:00
我的意思是借:主營業(yè)務成本是錄負數(shù)68萬元 還是錄負數(shù)不含稅金額??
家權(quán)老師
03/04 10:03
那個是按含稅金額暫估的,現(xiàn)在要沖銷掉增值稅部分
84784962
03/04 10:04
那是把含稅金額全部沖銷對吧?然后再按正常的做?
家權(quán)老師
03/04 10:09
直接
借:應付賬款-暫估 68
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項??
貸:利潤分配-未分配利潤? 增值稅進項金額
? ? ? ?應付賬款-供應商 68
84784962
03/04 10:11
我們暫估是 借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本。。
家權(quán)老師
03/04 10:14
那么直接沖勞務成本
84784962
03/04 10:15
按照68萬沖對吧?
家權(quán)老師
03/04 10:19
是的,就是那樣做的
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