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月末結(jié)轉(zhuǎn)有樹狀圖什么的嗎

84785004| 提問時間:03/04 17:01
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學(xué)員朋友您好,想具體了解什么?
03/04 17:03
84785004
03/04 17:03
結(jié)轉(zhuǎn)到每個科目的話
84785004
03/04 17:06
就是加工制造業(yè)一個月應(yīng)該干什么
易 老師
03/04 17:08
學(xué)員朋友您好,憑證錄入-審核-過賬-結(jié)賬-出報表,你好 比如 1.整理出納提供的報銷單據(jù),制做相關(guān)的會計記賬憑證,核算相關(guān)成本及費(fèi)用 。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門的銷售合同開具銷售發(fā)票,進(jìn)行賬務(wù)處理核算相關(guān)銷售收入和銷售稅金 3.根據(jù)進(jìn)貨合同及購進(jìn)發(fā)票,付款憑證制作相關(guān)單據(jù)核算原材料及銷售成本和進(jìn)項稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表,核算當(dāng)月人員工資并進(jìn)行賬務(wù)處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)及核對銀行往來賬務(wù),及時調(diào)整未達(dá)賬項編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費(fèi)用計提和攤銷,如固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、計提本月的福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當(dāng)月?lián)p益類科目,并轉(zhuǎn)入“本年利潤”,核算當(dāng)月利潤的實(shí)現(xiàn)情況,并出具財務(wù)報表。
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