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其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)余額的話,怎么做調(diào)整

84784961| 提問時(shí)間:03/05 12:00
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賈小田老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,其他應(yīng)收款余額為負(fù)數(shù),需將其調(diào)整至其他應(yīng)付款科目
03/05 12:00
84784961
03/05 12:01
借其他應(yīng)收,貸其他應(yīng)付
賈小田老師
03/05 12:04
是的呢,沒有問題呢
84784961
03/05 12:05
其他應(yīng)付掛的法人,金額太大了的話,到年底做什么分錄能給沖一下呢
賈小田老師
03/05 12:11
其他應(yīng)付款余額大沒有關(guān)系呢,掛法人的其他應(yīng)收款的話年底是要收回來的
賈小田老師
03/06 10:25
同學(xué)你好,如果沒有其他問題了麻煩點(diǎn)亮五星好評(píng)哦,感謝支持(∩_∩)
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