問(wèn)題已解決

老師你好!如果原材料已經(jīng)領(lǐng)用轉(zhuǎn)庫(kù)存商品了,到票和原來(lái)入庫(kù)有金額差異,調(diào)整分錄該怎么做。

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/06 14:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你可以沖減庫(kù)存商品
2024 03/06 14:09
84784983
2024 03/06 14:15
分錄怎么寫?麻煩老師幫忙寫一下。
宋生老師
2024 03/06 14:16
你好!借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品就可以了
84784983
2024 03/06 14:26
老師看看我寫的過(guò)程對(duì)嗎?最后那筆發(fā)票金額小我是該用應(yīng)收還是應(yīng)付賬款?
宋生老師
2024 03/06 14:27
你好,你這個(gè)已經(jīng)付過(guò)款項(xiàng)了的話,就記錄。其他應(yīng)收款
84784983
2024 03/06 14:40
如果這個(gè)供應(yīng)商還有往來(lái)款是不是可以進(jìn)應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款。
宋生老師
2024 03/06 14:41
你好!是的,是可以的了
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