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我們廠房分租給別人收了10萬押金,現(xiàn)在別人不租了,押金抵租金怎么做分錄?
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速問速答你好!你收到的時候怎么做的分錄
03/06 19:08
84785036
03/06 19:14
那時候做了應收
84785036
03/06 19:14
現(xiàn)在我怎么沖抵這個押金
宋生老師
03/06 19:14
你好!你押金是借銀行存款,貸應收賬款ma??
84785036
03/06 19:21
應該一開始是借方銀行存款,貸方其他應收款-押金
是的,,,借方銀行存款,貸方應收賬款
84785036
03/06 19:27
我要怎么做分錄?
宋生老師
03/06 19:44
你好!現(xiàn)在你借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
84785036
03/06 19:46
這樣嗎?對嗎?
宋生老師
03/06 19:49
你好|
對的,可以這樣做
84785036
03/06 19:50
還有一個,我之前應付賬款多了47509,我現(xiàn)在要減少,怎么做分錄??
84785036
03/06 19:54
還有一個,我之前應付賬款多了47509,我現(xiàn)在要減少,怎么做分錄??是股東退股,上一個會計沒記,現(xiàn)在如何調整?
84785036
03/06 20:11
我怎么做分錄?
宋生老師
03/06 20:11
你好!那退股的時候怎么做的分錄
84785036
03/06 20:13
他做的借方銀行存款,貸方應付賬款
84785036
03/06 20:30
我需要怎么調整呢?
宋生老師
03/06 20:46
你好!這個有點問題啊,這個退股,不是應該銀行存款減少嗎
84785036
03/06 20:47
是上一任會計沒有及時做憑證,現(xiàn)在我調整這個金額
84785036
03/06 20:48
現(xiàn)在我不需要付這個47509了,我應該怎么記分錄???
宋生老師
03/06 20:49
你好!關鍵是你銀行是不是真收到了。如果沒有,直接做相反分錄就好
84785036
03/06 20:50
這個是我們付別人的,之前是收到了的,現(xiàn)在別人退股,可是今天對了金額,這個47509不需要再付了,上一任會計沒做憑證沖抵,我現(xiàn)在要怎么做這個分錄,我不太懂
84785036
03/06 20:51
借方是應付,貸方我應該填什么科目呢?
宋生老師
03/06 20:55
你好!你上任會計就做的不對。你看看銀行存款能不能對得上。
84785036
03/06 20:56
我出出納賬對得上了
84785036
03/06 20:56
現(xiàn)在不知道該怎么調這個數(shù)
宋生老師
03/06 21:15
你好!如果是這樣,你現(xiàn)在借應付賬款 貸營業(yè)外收入
84785036
03/06 21:19
這樣可以嗎?
宋生老師
03/07 08:07
您好!可以的,可以這樣
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