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老師,公司把2006年和2010年買的車賣給個人了,在報(bào)增值稅申報(bào)表的時候填到哪個地方?

84784947| 提問時間:03/07 13:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!是一般納稅人還是小規(guī)模
03/07 13:37
84784947
03/07 13:39
是一般納稅人。
宋生老師
03/07 13:39
你好1一般納稅人的話,正常開發(fā)票申報(bào)。13%
84784947
03/07 13:40
因?yàn)闀r間太長了 不知道當(dāng)時取得的是專票還是普票了
宋生老師
03/07 13:41
你好!如果確定不了,稅務(wù)局是按高的
84784947
03/07 13:42
就是不管當(dāng)時抵沒抵扣都按13%,不能按3%減按2%的政策報(bào)么
宋生老師
03/07 13:43
你好!你確定沒有抵扣過,就可以
84784947
03/07 13:49
那填到增值稅申報(bào)表的哪一處呢
宋生老師
03/07 13:51
你好!就是應(yīng)稅貨物銷售額
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