問題已解決

生產(chǎn)用的設(shè)備每月折舊進制造費用,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎?

84784988| 提問時間:03/08 12:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,是這么做的
03/08 12:03
84784988
03/08 12:26
我們生產(chǎn)成本的二級科目是不同的產(chǎn)品,每個月生產(chǎn)不同的產(chǎn)品,設(shè)備同時都在用,那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?轉(zhuǎn)到哪個二級科目里
郭老師
03/08 12:33
你好,你分攤呀,你分攤到你的產(chǎn)品里面,它不是有半成品和完工的。
郭老師
03/08 12:33
可以根據(jù)耗用的原材料或者是機器工時或者生產(chǎn)工時分攤都行。
84784988
03/08 12:46
制造費用需要設(shè)二級科目嗎
郭老師
03/08 12:47
需要設(shè)置到這里面也有明細的。
84784988
03/08 12:48
制造費用-固定資產(chǎn)折舊,這樣行嗎
郭老師
03/08 12:48
可以的,可以這么做的。
84784988
03/08 12:57
為什么是結(jié)轉(zhuǎn)進生產(chǎn)成本不是累計折舊呢?
郭老師
03/08 13:01
累計折舊,這個處置固定資產(chǎn)才沖他
84784988
03/08 14:12
我看我們之前月末計提做的都是:借管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸累計折舊,這樣對嗎
郭老師
03/08 14:12
你好,這個是后勤使用的可以啊,如果是車間使用的是制作費用呀。
郭老師
03/08 14:12
根據(jù)收益,部門和工資是一樣的。
84784988
03/08 14:19
那為什么車間使用不能做:借制造費用,貸累計折舊呀?如果這部分不做累計折舊,那總的折舊不就對不上了嗎
郭老師
03/08 14:24
你好,車間使用的就做制造費用,哪里規(guī)定不允許???
郭老師
03/08 14:24
一開始不就是給你回復(fù)的,做制造費用呀。
84784988
03/08 14:43
我的意思是,前面說的是把制造費用-固定資產(chǎn)折舊結(jié)轉(zhuǎn)進生產(chǎn)成本呀,為什么不能結(jié)轉(zhuǎn)進累計折舊啊,結(jié)轉(zhuǎn)進生產(chǎn)成本的話,累計折舊總折舊額對不上
郭老師
03/08 14:44
累計折舊,只要你做了這個科目,一直都掛著有余額,只要這個固定資產(chǎn)在,他一直都有這個累計折舊的余額,他為什么要結(jié)轉(zhuǎn),你讓他結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里面去,你準(zhǔn)備怎么結(jié)轉(zhuǎn)?它是一個資產(chǎn)類的科目。
郭老師
03/08 14:45
只要你有這個固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊了,他一直掛賬,他不會結(jié)轉(zhuǎn)的,你處置的時候才才把它清理了。
84784988
03/08 14:46
我問的是:為什么不是借制造費用,貸累計折舊,而是借生產(chǎn)成本,貸制造費用。不是要結(jié)轉(zhuǎn)累計折舊啊
84784988
03/08 14:49
為什么這個制造費用不能結(jié)轉(zhuǎn)到累計折舊里面?如果沒結(jié)轉(zhuǎn)到累計折舊里面,總折舊金額對不上
郭老師
03/08 14:50
借制造費用 貸累計折舊,這個是計提折舊的, 借生產(chǎn)成本貸制造費用,制造費用月末沒有余額,分攤到結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面 至于累計折舊,因為它是發(fā)生額,他這里是發(fā)生了,不應(yīng)該紅沖,你紅沖了他干什么呀?借累計折舊貸方是什么?為什么要結(jié)轉(zhuǎn)累計折舊?你能說一下嗎?
84784988
03/08 15:01
我沒有要結(jié)轉(zhuǎn)累計折舊的意思??!您沒看明白我的問題。 前面您說的“制造費用-固定資產(chǎn)折舊”這個科目結(jié)轉(zhuǎn)進生產(chǎn)成本,我想問的是,其他的折舊(例如管理費用-固定資產(chǎn)折舊)都進了累計折舊,而制造費用的折舊進了生產(chǎn)成本,那“固定資產(chǎn)的折舊總額”和“累計折舊”科目的總發(fā)生額不就對不上了嗎
郭老師
03/08 15:03
這賬讓你做的,那管理費用它月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤也是沒有余額,他和誰去一致的發(fā)生額一致不就行了。
郭老師
03/08 15:03
那管理費用月末也沒有余額 你和誰核對 來累計折舊,你和誰核對余額?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~