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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上午好!請問:2月份購買商品一批,未收到發(fā)票,已按入庫單暫估入庫;當(dāng)月銷售兩筆收入15000元,已開發(fā)票。當(dāng)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?
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速問速答你好,正常按銷售的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
03/12 09:26
84784967
03/12 09:27
收到購買商品發(fā)票時再沖銷暫估入庫嗎?
玲老師
03/12 09:29
對的對的,收到發(fā)票再紅沖暫估。
84784967
03/12 09:30
結(jié)轉(zhuǎn)成本后不影響后面沖銷暫估入庫嗎?
玲老師
03/12 09:34
你好要是暫估的有差異然后再調(diào)整沒有差異不影響。
84784967
03/12 09:37
1月份銷售了一筆,會計(jì)按銷售收入6400元的價格做的結(jié)轉(zhuǎn)成本,咋辦呢?
玲老師
03/12 09:40
是按照你原來賬估的成本結(jié)轉(zhuǎn),要是錯了紅沖再做正確的。
84784967
03/12 09:48
是一月份的賬,紅沖不會影響稅吧?(我們1月份剛進(jìn)入營業(yè)期,虧損)
玲老師
03/12 09:51
您好。1月份的那你就看唄,你要是多記少記會影響稅金。
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