問題已解決

老師,我們是購買方,然后收到一張負數(shù)專用發(fā)票,前期已經(jīng)認證抵扣過,現(xiàn)在應(yīng)該屬于紅沖了,會計分錄是做 借 庫存(負數(shù)紅字)進項稅額轉(zhuǎn)出(負數(shù)紅字)貸應(yīng)付(負數(shù)紅字)是這樣嗎

84785043| 提問時間:03/12 11:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借 庫存(負數(shù)紅字) 貸? 進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù)) 應(yīng)付(負數(shù)紅字)
03/12 11:12
84785043
03/12 11:19
如果是用負數(shù)紅字的話是直接進項稅額,不做成轉(zhuǎn)出,是嗎
家權(quán)老師
03/12 11:20
是的,就是那個意思的哈
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