問題已解決
學堂老師您好! 一納稅人,銷售收入10萬含稅專票,進項成本6萬專票,怎么計算本月繳納的增值稅?所得稅
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速問速答服務費用30000普票,
03/12 14:48
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03/12 14:49
增值稅率13%的
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03/12 18:36
你這算的10萬是含稅的算的吧
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03/12 18:37
100000÷1.13這是含稅算出的不含稅
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03/12 18:39
附加稅需要減掉
王璐璐老師
03/12 14:47
你好 稅率是多少的呀 費用是多少的呀
王璐璐老師
03/12 14:59
你好? 交的增值稅? 如果6萬是不含稅的話? ?也是13個點的話? ? 就是? 100000/1.13*0.13-60000*0.13=3704.42? ?企業(yè)所得稅就是100000/1.13-60000-30000-444.53=? ? 這個是負數? ?不需要交企業(yè)所得稅的哈? 444.53是附加稅的哈??
王璐璐老師
03/12 15:21
加油? 等你的好評哦
王璐璐老師
03/12 18:37
你好,對的,是你說的這個意思
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