問題已解決

老師,我們是一般納稅人公司,一月份我們購入牛收到的發(fā)票是普通免稅,對方開錯了,應該開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,這樣我能抵扣9的進項稅額,然后當月銷售了,我二月初報稅時把這部分稅款繳納了,在2月份時聯(lián)系對方把發(fā)票作廢重新開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票了,我能抵扣9的進項稅,但是這部分9的進項稅額我能申請退稅嗎

84785012| 提問時間:03/12 14:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
普通增值稅發(fā)票開錯后,確實可以重新開具。如果是當月開錯,需要將發(fā)票收回并進行作廢;如果是隔月發(fā)現(xiàn)開錯,則需開具紅字發(fā)票,再進行藍字發(fā)票的開具,并寄給購買方。 關于您提到的進項稅額的退稅問題,一般來說,如果您因為發(fā)票錯誤而多繳了稅款,那么理論上您是有權申請退稅的。但具體的退稅流程、條件和所需材料可能因地區(qū)和具體政策的不同而有所差異。 在申請退稅時,您可能需要準備一些必要的材料,如原始的發(fā)票、更正后的發(fā)票、繳稅憑證、情況說明等。同時,您還需要按照稅務部門的要求填寫退稅申請表,并提交給相關部門進行審核。
03/12 14:58
84785012
03/12 14:59
在電子稅務局里能操作嗎
84785012
03/12 15:02
進入電子稅務局里點退稅,出現(xiàn)這個頁面,但是增值稅退稅我應該選哪個啊
樸老師
03/12 15:12
同學你好 出口留抵退稅的嗎
84785012
03/12 15:18
不是出口退稅,就是1月份購入的發(fā)票開錯了,沒做了進項認證,導致我們交增值稅了,2月發(fā)票對方重新給我們開了,現(xiàn)在進項認證了,但是我想申請把這筆進項稅額退回來,不知道能不能退
樸老師
03/12 15:23
這個沒法退 盡量不要退哦 紅沖的上月收入在這個月開紅字發(fā)票就紅沖這個月的藍字發(fā)票
84785012
03/12 15:28
老師你說的是對方業(yè)務
樸老師
03/12 15:29
這個沒法退的 ?你們也退不了
84785012
03/12 15:35
我1月份從甲方買牛,賣給乙方,然后甲方給我開錯發(fā)票了,開成普通免稅發(fā)票(實際應該開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,這樣我能抵扣9的進項稅額,由于甲方發(fā)票錯誤導致我公司2月初繳納了增值稅,2月份甲方重新給我們開了發(fā)票,現(xiàn)在已做進項抵扣,我想問的是這次進項抵扣完,報完稅后顯示增值稅期末留抵,增值稅期末留抵我能申請退稅嗎
84785012
03/12 15:38
我這個符合增值稅留抵退稅制度嗎,如果符合填表格時是不是應該填增量留抵稅額啊
樸老師
03/12 15:38
同學你好 期末留抵的當?shù)赜羞@個政策就可以退
84785012
03/12 15:44
這個政策我得去稅務局咨詢嗎
樸老師
03/12 15:48
同學你好 問當?shù)?2366就可以
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