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老師有這樣一筆業(yè)務(wù),我們公司付給第三方公司合作的服務(wù)費,,收到發(fā)票和支付款項時分別怎么做分錄呢

84785039| 提問時間:03/12 17:03
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 這個做借 管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
03/12 17:04
王璐璐老師
03/12 17:06
加油? 等你的好評哦
84785039
03/12 17:13
做成管理費用 咨詢費可以嗎
王璐璐老師
03/12 17:15
你好? 如果是實際業(yè)務(wù)的話 也是可以的
84785039
03/12 17:16
好的,謝謝老師
王璐璐老師
03/12 17:16
加油? 等你的好評哦
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