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老師,去年暫估了30萬,借主營業(yè)務成本30,貸應付賬款30 今年截止到匯繳只能回來20萬的票,借主營業(yè)務成本-30貸應付賬款-30 借主營業(yè)務成本20貸應付賬款20,這樣對嗎,剩的十萬繳稅,怎么做分錄

84785008| 提問時間:03/13 13:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
就把20萬回來票的紅沖沒有回來,發(fā)票的不紅沖納稅調(diào)整交所得稅就行。
03/13 13:40
84785008
03/13 13:50
老師今年來多少票沖多少暫估,最后應付賬款還剩10萬,怎么辦
玲老師
03/13 13:51
應付賬款10萬在賬上掛著等付款時就平了。
84785008
03/13 13:52
是交10萬的企業(yè)所得稅/0.05是5000所得稅
84785008
03/13 13:53
應該怎么做分錄
玲老師
03/13 13:54
對呀就是匯算清繳調(diào)整之后補交稅款的分錄。要是調(diào)要是調(diào)整10萬就用這個10萬來計算出來的所得稅,你要是小微企業(yè)就是10萬×5%。
玲老師
03/13 13:55
?你好 : 相關分錄如下: 1企業(yè)準則處理 : 補提所得稅時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅金--應繳所得稅 (2)月末結轉: 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準則 處理 : 補提所得稅時: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅金--應繳所得稅 (2)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款
84785008
03/13 13:57
老師今年的賬上應付賬款10萬,怎么做分錄
玲老師
03/13 13:59
今年不用處理了,還是在漲工分路上放著呢? 你要是沒有付款什么分錄也沒有。
84785008
03/13 14:00
應付賬款剩下的10萬一直掛著嗎
玲老師
03/13 14:01
你好 還款就平了 不付款就掛著?
84785008
03/13 14:09
借應付賬款10 這樣行嗎老師貸其他應付款10
玲老師
03/13 14:12
不清楚你為啥要做一筆 不清楚你為啥要做一筆這個分錄啥意思?
玲老師
03/13 14:12
暫估的這個錢沒有付款,就在這掛著證明咱欠人錢。 這個業(yè)務是真實發(fā)生的,就在這掛著。 我們暫估不是造假,所以這個錢你到時候要還回去。
84785008
03/13 14:15
及時票沒來,交了所得稅,這個欠款還是要開票是嗎,我以為交了所得稅就不需要開票了
玲老師
03/13 14:19
因為咱沒有回來發(fā)票才調(diào)整交的所得稅,這樣理解不? 要是回來發(fā)票,咱不就是不用調(diào)整了嗎?
84785008
03/13 14:22
發(fā)票以后也開不了,應付賬款還是一直掛著嗎
玲老師
03/13 14:24
應付賬款這個和發(fā)票沒有關系,他和你付沒付款有關系? 你付錢了,你就沖減應付賬款沒付錢就掛著。
84785008
03/13 14:29
如果不付了也不開票了,也交了企業(yè)所得稅,需要調(diào)到本年利潤未分配利潤嗎
玲老師
03/13 14:30
錢不用付了,轉到營業(yè)外收入。
84785008
03/13 14:31
借應付賬款10貸營業(yè)外收入10,對嗎老師,
玲老師
03/13 14:33
你好是的對的是的對的?
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