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老師,公司前幾年購(gòu)買材料發(fā)票沒給抵扣,也沒入賬,這個(gè)月把發(fā)票抵扣了,也銷售了,怎么做賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),怎么報(bào)稅

84785012| 提問時(shí)間:03/14 13:23
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好! 您好! 對(duì)于前幾年未抵扣和入賬的材料發(fā)票,本月抵扣并銷售后,應(yīng)首先補(bǔ)記入庫(kù)和成本,再進(jìn)行銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本。報(bào)稅時(shí),需將抵扣發(fā)票信息錄入稅務(wù)系統(tǒng),并按規(guī)定申報(bào)銷售收入和成本。
03/14 13:24
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