問(wèn)題已解決

老師,科目計(jì)入應(yīng)付賬款;沒(méi)有計(jì)入成本費(fèi)用,但是一直沒(méi)有票據(jù)匯算清繳是否需要調(diào)整?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:03/15 10:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那成本費(fèi)用實(shí)際這個(gè)業(yè)務(wù)有沒(méi)有發(fā)生?
03/15 10:19
84785035
03/15 10:20
肯定是實(shí)際發(fā)生的??;就比如說(shuō)是我們組的辦公樓10萬(wàn),但是對(duì)方是個(gè)人沒(méi)有給我開票,我們分錄是:借:應(yīng)付賬款 10萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn)
玲老師
03/15 10:21
是因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,但是實(shí)際發(fā)生了咱沒(méi)入成本費(fèi)用,這個(gè)咱要補(bǔ)上的。沒(méi)開發(fā)票不影響咱賬務(wù)處理記成本費(fèi)用。 把成本費(fèi)用補(bǔ)上,然后沒(méi)有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
84785035
03/15 10:25
老師的意思是,因?yàn)檫@個(gè)票肯定是不開的;不能一直掛在應(yīng)付賬款上對(duì)吧
84785035
03/15 10:26
我們想著是沒(méi)有開票,我們也并沒(méi)有計(jì)入成本費(fèi)用,是不是就不用調(diào)+
玲老師
03/15 10:27
你好正確處理是你把成本費(fèi)用補(bǔ)上你好,正確處理是你把成本費(fèi)用補(bǔ)上,然后納稅調(diào)整。 你要是想不計(jì)成本費(fèi)用也不調(diào)賬,這樣是錯(cuò)誤的,有風(fēng)險(xiǎn)。
84785035
03/15 10:28
好的,明白了;謝謝老師
玲老師
03/15 10:29
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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