問題已解決

利潤表的營業(yè)外收入增加導(dǎo)致利潤總額增加,資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整嗎,應(yīng)該怎么調(diào)整

84784989| 提問時(shí)間:2024 03/16 11:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問營業(yè)收入取得的現(xiàn)金還是銀行存款收款?
2024 03/16 11:23
84784989
2024 03/16 11:24
銀行收了10000剩下沒收回(應(yīng)收賬款)
bamboo老師
2024 03/16 11:25
那資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金 應(yīng)收賬款 未分配利潤欄次要調(diào)整 增加金額
84784989
2024 03/16 11:29
就是,之前我們做了 借 應(yīng)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)已申報(bào)) 同月通過銀行存款收回10000 剩下款 我們開票開了700多萬在稅務(wù)系統(tǒng)上,但是所得稅季報(bào)的營業(yè)收入是沒有這個(gè)收入,稅務(wù)局要求我們把這部分收入調(diào)整到營業(yè)外收入,但是調(diào)整后我這邊是不是還要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表呀
bamboo老師
2024 03/16 11:30
您固定資產(chǎn)沒有做固定資產(chǎn)清理嗎? 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)? 這個(gè)分錄沒有寫嗎
84784989
2024 03/16 11:31
之前會(huì)計(jì)沒有寫
bamboo老師
2024 03/16 11:32
那要補(bǔ)這筆分錄 然后固定資產(chǎn)清理要結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目或者營業(yè)收支科目
84784989
2024 03/16 11:36
就是增加 您說的那個(gè)分錄 然后再增加 借 營業(yè)外收入 貸固定資產(chǎn)清理 嗎
bamboo老師
2024 03/16 11:38
請(qǐng)問是賣了多少錢 賣虧了還是賺了?
84784989
2024 03/16 11:43
不知道虧了還是賺了,這個(gè)應(yīng)該怎么查呀,我剛剛查到她之前有做 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 這筆分錄
84784989
2024 03/16 11:49
是平價(jià)賣的,賣的二手設(shè)備 估計(jì)有點(diǎn)減值
bamboo老師
2024 03/16 12:25
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借 應(yīng)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)已申報(bào)) 兩個(gè)固定資產(chǎn)清理分別是多少金額
84784989
2024 03/16 12:34
兩個(gè)固定資產(chǎn)清理都是557346.49
84784989
2024 03/16 12:56
老師,這個(gè)應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中怎么列式呀
bamboo老師
2024 03/16 12:59
兩個(gè)固定資產(chǎn)清理都是557346.49 那營業(yè)外收支科目都0啊 保本出售的
bamboo老師
2024 03/16 12:59
只需要做上面兩筆分錄就可以了
84784989
2024 03/16 13:01
就是說我們資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表,季報(bào)都不需要?jiǎng)樱恍枰?借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借 應(yīng)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)已申報(bào)) 是這樣嗎
bamboo老師
2024 03/16 13:25
前面會(huì)計(jì)有沒有做這兩筆分錄入賬? 如果都做了 那不需要?jiǎng)迂?cái)務(wù)報(bào)表跟申報(bào)表的
84784989
2024 03/16 13:32
但是稅務(wù)局說我們銷售的時(shí)候已經(jīng)開了票,確定了收入,但是我們報(bào)表的收入里面又沒有,需要我們新增營業(yè)外收入,我實(shí)在不曉得怎么做他說的這個(gè)報(bào)表 然后還有一個(gè)問題,就是我們23年12月做了一筆勞務(wù)成本的暫估 借 工程施工 貸應(yīng)付賬款 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 這部分稅務(wù)局說我們少搞了成本 這個(gè)應(yīng)該怎么處理呀
bamboo老師
2024 03/16 13:34
這個(gè)處置固定資產(chǎn)的收入 不計(jì)入會(huì)計(jì)收入 的收入 所以報(bào)表里面不會(huì)有收入的 營業(yè)外收入增加了 營業(yè)外支出對(duì)應(yīng)也要增加 因?yàn)槟幹玫臅r(shí)候沒有產(chǎn)生利潤或者虧損 是平的 少搞了成本?不懂什么意思? 是少結(jié)轉(zhuǎn)了 還是沒有發(fā)票?
84784989
2024 03/16 13:41
不對(duì) 是懷疑我們?cè)黾恿顺杀?,就是我?3年12月做的這個(gè)暫估,稅務(wù)局說要調(diào)回去,是不是年底不允許暫估呀
bamboo老師
2024 03/16 13:42
如果確實(shí)發(fā)生了成本費(fèi)用 暫時(shí)沒有取得發(fā)票 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則 可以暫估入賬? 但是匯算清繳前要取得發(fā)票才可以稅前扣除
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~