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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,以前賬上的金額銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在想給他結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)以后發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅和增值稅主表上的數(shù)據(jù)不一致,我該怎么調(diào)呢?
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速問速答同學(xué)您好! 以前賬上銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)需同學(xué)您好! 。發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅與主表數(shù)據(jù)不符,應(yīng)首先核對(duì)賬目,確保記錄準(zhǔn)確。若存在誤差,需根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,如沖銷錯(cuò)誤分錄、補(bǔ)充遺漏項(xiàng)等。調(diào)整后,務(wù)必重新核算并確保數(shù)據(jù)一致。
03/17 18:02
84784986
03/17 18:10
存在差值,往哪里面填比較合適,
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03/17 18:12
增值稅主表肯定沒有問題,,我賬上還有顯示沒有交的稅款呢
易 老師
03/17 18:14
以前賬上銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)需同學(xué)您好! 。發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅與主表數(shù)據(jù)不符,應(yīng)首先核對(duì)賬目,確保記錄準(zhǔn)確。若存在誤差,需根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,如沖銷錯(cuò)誤分錄、補(bǔ)充遺漏項(xiàng)等。調(diào)整后,務(wù)必重新核算并確保數(shù)據(jù)一致。
存在差值,往哪里面填比較合適,
增值稅主表肯定沒有問題,,我賬上還有顯示沒有交的稅款呢
易 老師
03/17 18:21
存在差值時(shí),應(yīng)首先檢查賬目記錄,確保銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)提與結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)確無誤。若確認(rèn)賬目無誤,而差值仍存在,建議仔細(xì)比對(duì)增值稅申報(bào)表與賬簿數(shù)據(jù),找出差異原因。若差異源于未交稅款,可在賬簿中相應(yīng)調(diào)整,確保數(shù)據(jù)一致。調(diào)整后,重新核算并確認(rèn)無誤。
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