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一般納稅人增值稅申報(bào)的時(shí)候,差額計(jì)稅5個(gè)點(diǎn),附表三本期填收入 扣繳填差額,剩余就是差額后的也就是計(jì)稅金額 填的含增值稅嗎?謝謝

84785002| 提問時(shí)間:03/18 12:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,都是含稅的。
03/18 12:40
84785002
03/18 12:45
那首頁應(yīng)該怎么填和體現(xiàn)呢?因?yàn)椴铑~后的是含稅的,謝謝
郭老師
03/18 12:47
你好,首頁是什么意思?主表嗎?主表那里面自己顯示的差額之后的收入。
84785002
03/18 12:47
差額后的還可以用進(jìn)項(xiàng)專票抵增值稅嗎?還是說差額后的只能硬交6個(gè)點(diǎn)增值稅?但是增值稅差額計(jì)稅,企業(yè)所得稅的政策還是和一般的公司一樣的吧?謝謝
84785002
03/18 12:48
差額后的收入體現(xiàn)在首頁主表哪里呢?會(huì)自動(dòng)換算成不含增值稅的嗎?
郭老師
03/18 12:48
不可以 剩下的全兒膠囊。
郭老師
03/18 12:49
剩下的全額繳納 換算成不含稅的全額交。
84785002
03/18 13:08
企業(yè)所得稅沒有特殊的吧?小微300萬利潤(rùn)還是5個(gè)點(diǎn)?假如不差額開票6個(gè)點(diǎn)才能進(jìn)帳專票抵?
郭老師
03/18 13:25
沒有都是一樣,和普通企業(yè)一樣, 對(duì)的是的
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